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答疑老师:andy老师
预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
1101 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是本公司的快递费用么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
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答疑老师:七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
是的 查看全部回复
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你好,税局要求是要据实开具发票,进销清单要保持一致 查看全部回复
单位自己建固定资产用在建工程这个科目,如果是建筑企业施工适用“工程施工”这个科目 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
固定资产一般不需要入库单,可以附验收单 查看全部回复
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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关税按补交数借记“以前年度损益调整”科目,增值税是价内税,补交部分借记“存货”类科目 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
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答疑老师:许老师
只是公司之前的应收账款还是? 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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