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答疑老师:甘老师
借:营业外支出-赔款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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需要的 查看全部回复
退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录: 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录: 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
没有发票可以入账,但是汇算清缴都需要调出来的 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:张老师
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
自己对这些熟悉就行了 查看全部回复
属于动产租赁,一般纳税人增值税税率13% 查看全部回复
答疑老师:许老师
和下一年的什么数对不上了呀?没有明白 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是的 查看全部回复
无法取得发票,可以入账,不得税前扣除,在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
可以呀 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
次年可以补充结转 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以退过以前年度损益调整或未分配利润来调整 查看全部回复
收到发票了吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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