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答疑老师:杨老师
单独列示已付款尚未收到发票的费用及成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般不是做退回,本月开出红字后抵减本月的增值税 查看全部回复
不能一次性折旧完,剩余账面价值转入固定资产清理 查看全部回复
1.计提工资、五险一金单位部分 借:成本/管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-工资/养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 2.支付工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-养老/医疗/失业/住房公积金 应交税费-个人所得税 银行存款 3.支付五险一金 借:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 其他应付款-养老/医疗/失业保险/住房公积金(个人承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
是设备的?不是生产用的原材料? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
购入时: 借:固定资产 dai:应交税费——应交车辆购置税 银行存款 (2)上交税款时: 借:应交税费——应交车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
公账只能挂着,私账自己处理就行了 查看全部回复
没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
答疑老师:李可可
公司采用的小企业会计准则吗 查看全部回复
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实收资本需要做账务处理吗?一般不需要 查看全部回复
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
公司账户都是以公司名义开具的账户,股东无法开具公司账户 查看全部回复
答疑老师:高老师
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
不需要 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不要做转出 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
记入到管理费用福利费 查看全部回复
答疑老师:小小
不是 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
公众号:会计宝
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