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答疑老师:木言
可以的,但是这个税款要做进项税转出,不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:Yan
一月补入账 查看全部回复
答疑老师:venus老师
放在今年 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果A即是客户又是供应商的不用调整 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,配备了手机是做为公用吗? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
同学,您具体是什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:许老师
将主营业务成本的分录原路红字冲销多做部分 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般是上个月的。 查看全部回复
答疑老师:高老师
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
计提借管理费用,dai应付职工薪酬,支付借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款. 查看全部回复
答疑老师:李可可
之前停车场是怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
不会的哈,公司销项不多进项留着后期抵扣也是可以的 查看全部回复
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
购买用途是什么? 查看全部回复
公众号:会计宝
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