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老师就是在三月份支付的零散进货款 计的是其他应收款——某某人 现在我做三月的零散账时 有的发票是6月份才开的 ,那我可以把这张发票 拿来一起和三月份的发票做在一起不呀?全部补做在五月份#其他行业#
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老师好,我想问一下有一笔专利年费22年12月已经用银行存款支付了,发票也到了,月末也做过账了。但是23年一月又退回来了,一月中旬又用银行存款支付,发票也收到了。那22年12月的那笔需要冲掉,再23年一月重新做吗?#高新企业#
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老师 平常做账务时会先计提企业所得税,但是预缴的时候是0,现在年终最终的收入也是少于成本,所以不用交企业所得税,是不是得把之前计提的企业所得税冲为零呢?如果充的话分录应该怎么做#商业#
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