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答疑老师:Harry老师
您好,大概有以下方面需要注意吧, 注意票据问题,取得合规的发票,收据等。注意日记账日清月结的问题。搞清楚核定的税种,月报的、季报的。要记得按时申报。现金日记账、银行流水要与相关票据对应,注意白条抵库问题。季初、月初,基本都是税务申报和结账的问题,以及税控盘清盘等问题。 大概说了一点,实际做的多少,注意多少问题,跟你们的业务复杂程度也有很大关系。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
按实际进价核算成本就好 查看全部回复
答疑老师:patience
可以把原来的分录冲减掉,然后按照银行对账单重新入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
答疑老师:木言
可以直接计入成本,但一般计入制造费用,然后结转到成本。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
最好是借 预付账款 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这是资金管理办法规定,企业可以根据自身业务备用 查看全部回复
什么原因需要代付呢? 查看全部回复
答疑老师:马小小
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 查看全部回复
成本票不够,首先平时的支出尽可能的要发票 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以做坏账处理 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
哪里的社保有余额?是你们账上吗 查看全部回复
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不用 查看全部回复
收到材料发票,先计入原材料科目,领用时结转到成本里面去 查看全部回复
公众号:会计宝
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