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答疑老师:马小小
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
账龄分析,年初数有问题吧 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
重新建账的话,把最后一期的期末余额按期初余额录进去 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果取得码头费用的发票是可以计入成本的 查看全部回复
答疑老师:清岚
为什么退回30 查看全部回复
答疑老师:高老师
红冲1-7月的计提分录,按1%计算出来的金额,合计是10000-7000 查看全部回复
答疑老师:甘老师
中间缴纳增值税这一笔有点疑问,其他的对了 查看全部回复
是的,收入每天确认,成本月末结转就可以 查看全部回复
买的商业保险么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
销售费用 查看全部回复
这个收的钱是跟你们公司收入挂钩的吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
借:应交税费-未交增值税 dai: 其他收益(如未设置该科目可记入营业外收入)(加计抵减部分)(没跨年的话) 查看全部回复
你好,是收到预付款后开具的发票吗 查看全部回复
你是委托方吧 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
销售货物在先,收款在后 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
借:应交税费未交增值税 dai:其他收益 查看全部回复
办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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