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答疑老师:燕子老师
你好,对公账户收到无票收入,也要在当期确认收入和应交增值税,申报的时候直接填写在未开具发票列 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好 我们正常作账就可以。 查看全部回复
答疑老师:高老师
公司章程或公司相关文件 查看全部回复
答疑老师:甘老师
百度网盘电子普票不能全额做进项 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司收到的中介费用?还是支付的中介费? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
主营业务收入,其他业务收入科目 查看全部回复
答疑老师:易老师
不懂你的内部分红是有啥特殊含义不 查看全部回复
答疑老师:andy老师
那发票复印件能否作为我们买方的费用和税前扣除凭证呢?一般不能税前扣除 查看全部回复
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费用指日常活动企业发生的支出,而成本跟收入是成对出现的相对应的,跟收入项目直接相关的支出记到主营业务成本。 查看全部回复
收到款项时,借 银行存款 dai 其他应付款-代缴社保。缴纳社保时,借 其他应付款-代缴社保 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
在的 查看全部回复
答疑老师:清岚
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
这个不能随意,如果是生产经营可用的房产可以用公司名义买,可以抵扣进项和所得税税前扣除 查看全部回复
是的,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,借:预付账款,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:木言
因为2年后就卖掉了,只有这两年能给甲带来经济利益流入 查看全部回复
答疑老师:李可可
在24年年末一起结转结平可以的 查看全部回复
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支付时,借其他应收款10000dai银行 退回1000时契税计入固定资产成本,借固定资产9000银行存款1000dai其他应收款10000 查看全部回复
答疑老师:patience
一般 借 银行存款 正数 借财务费用-利息 负数 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
损益类科目期末结转到本年利润中,损益类科目期末无余额 查看全部回复
公众号:会计宝
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