登录/注册
答疑老师:李伟老师
根据实际的业务记账就可以 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2037 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
这个写其他应收款和其他应付款都可以,有的公司是先发工资后交社保,有的是先交社保后发工资 查看全部回复
答疑老师:甘老师
申报表上显示有欠缴税款不一定你真的有欠缴税款,最好去当地税务机关查一下是否真的有欠缴税款,如果有的话一定要及时补交 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这些是出差时发生的吗 查看全部回复
浏览:2035 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
答疑老师:杨老师
财务软件有固定资产模块的话,在模块进行折旧计算 没有的话,你们应该有固定资产,无形资产台账,人工计算折旧金额 查看全部回复
是法人借给公司么 查看全部回复
浏览:2033 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
如果无法售出,转入营业外支出 查看全部回复
浏览:2032 0赞 0评论 收藏
那我这边入账的话,折旧。年限怎么算的?折旧年限可以预估使用寿命 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
大股东周打90万投资款到公司,二股东李打10万投资款到公司 查看全部回复
这个公司是不是小规模纳税人? 查看全部回复
浏览:2031 0赞 0评论 收藏
这个一般是支付税费的款 查看全部回复
浏览:2029 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
哪一条? 查看全部回复
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
浏览:2027 0赞 0评论 收藏
福利费 查看全部回复
计提补缴单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 付补缴款 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
流程也需要到最后的审批人的 查看全部回复
浏览:2026 0赞 0评论 收藏
先把多计提的折旧冲回,然后再做处理分录就可以 查看全部回复
可以的, 查看全部回复
往来款就借银行存款 dai其他应付款 是货款就借银行存款 dai应收帐款, 开票不开票做账一样的,并不是不开票就不要交税了 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载