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答疑老师:许老师
属于公司真实发生的业务就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以计入周转材料 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
工会发放的金秋助学,属于工会经费 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的,比如挂的是同一个二级科目,期末余额 其他应付款 -李四300,其他应收款-李四 300,借 其他应付款 -李四300 dai 其他应收款-李四 300 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
答疑老师:归老师
确认收入 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
答疑老师:史磊
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好,做的不对 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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前期费用 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不包含 查看全部回复
总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
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一般设置好之后,系统会自动生成数据 查看全部回复
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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