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答疑老师:哈哈老师
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
生产企业,进制造费用 查看全部回复
这个配件展览完以后呢 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
购买车辆缴纳的车辆购抄置税应当计入固定资产成本。借:固定资产(汽车原值中)dai:应交税费-应交车辆购置税 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
如果正数发票入账了,负数发票需要打印出来入账原科目红冲 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
设备摊销完就挂在帐上就好了 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
答疑老师:patience
向农民收购农产品是可以入账的。收购农产品农民一般是不会给开具发票的,但收购方可以开具农产品收购凭证入账,按照税法相应规定进行进项税额抵扣。 查看全部回复
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区分收款还是付款,如果用个人微信或者支付宝付款,取得发票后,再用公户报销即可。 查看全部回复
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总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。原因1、总账的期初与固定资产的期初不平,即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
类似于房租建筑物 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
属于服务行业 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
在期间费用明细表里填列在职工薪酬那一栏 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
答疑老师:史磊
不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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