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答疑老师:安叔老师
每个月计提费用,借销售费用 dai应付账款 实际支付的时候 借应付账款 dai银行存款,如果一般纳税人专票可以抵扣 借应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字销售费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是建造供配电工程款项吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,这种钱只能先计入到其他应付款,后面再转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
业绩抽成和奖励计提未发放的,体现在应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
个人转账 查看全部回复
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按照未开票收入做账,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
答疑老师:颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
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之前的欠款计入应付账款还是其他应付款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原来支付的时候挂的什么科目,冲销就行 查看全部回复
答疑老师:patience
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
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您好,没收到钱的部分,记入到应收账款就成了 查看全部回复
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您好,就是要求你们把钱转到b公司账户里面是吗? 查看全部回复
预收账款,预付账款,应收账款,应付账款,其他应收账款,其他应付账款这些是往来科目 查看全部回复
固定资产是报废处置还是主动处置 查看全部回复
答疑老师:李可可
之前有计提坏账准备么 查看全部回复
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有沟通为什么不愿意吗 查看全部回复
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意思是甲乙间的业务 查看全部回复
您好,销售废料计入到其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
装修费可以入长期待摊费用 查看全部回复
一、转销固定资产原值及累计折旧 1.?借:固定资产清理 96,000元(原值10万-累计折旧4,000) 借:累计折旧 4,000元 dai:固定资产 100,000元 查看全部回复
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