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答疑老师:甘老师
是同一控制下还是非同一控制 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
1.借:资产减值损失1000 dai:存货跌价准备1000 查看全部回复
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发票有效,可以入账。 (1)对于企业取得的增值税普通发票必须填写税号,没有要求必须填写开户行账号和地址电话。当然若是填写了开户行账号以及地址电话也是有效的。 (2)对于增值税专用发票,开票信息要齐全,除了必须填写名称和税号外,还需要填写开户行账号以及地址电话等。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
是以公司的名义买入的么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
商业折扣又称折扣销售,先折扣后销售,所以按折扣后的销售额。现金折扣又称销售折扣,先销售了,针对回款满足某种信用条件后,才给予的折扣。 查看全部回复
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答疑老师:石老师
可以计入管理费用-差旅费/业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
盈余公积一般在年末计提,结转完了本年利润之后就可以计提。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
根据家具价值可以计入固定资产、低值易耗品,或直接计入费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
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请问需要咨询什么问题呢 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
酒店大楼、餐饮桌椅、床、沙发、电脑等等,使用期限在一年以上的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
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答疑老师:苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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计入明年的费用 查看全部回复
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