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答疑老师:许老师
这种情况是不可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
如果是2020年的业务,以后能取得发票的话,可以先挂账:借:预付账款 dai:银行存款等 收到发票的话,借:应付职工薪酬-福利费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是的,工会的账目和银行户是单独的开设的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,年中建账,每个科目当年度累计发生金额是要录入进去的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,分录如下 管理以及后勤部门使用的水电费计提: 借:管理费用——水电费 dai:应付账款——水电费 生产车间使用的水电费计提: 借:制造费用——水电费 dai:应付账款——水电费 期末将制造费用结转至生产成本: 借:生产成本 dai:制造费用——水电费 支付水电费并取得水电费发票时: 借:应付账款——水电费 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以的 查看全部回复
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你好,可以在搬迁的时候未摊销完的长期待摊费用一次性摊销完,转入当期损益 查看全部回复
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如果买来职工用的,可以做福利费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
就是有人通过电汇、跨行转账等方式汇给你一笔钱 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
现任的法人去办理就行,或者代理人拿着委托书去办理就行 查看全部回复
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去税务大厅关联一下 查看全部回复
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您好,这个不一定属于广告费的,需要看具体什么费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,固定资产的折旧方法一般是按年限平均法(直线法)来计提 查看全部回复
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小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
公众号:会计宝
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