登录/注册
答疑老师:账号正在注销中
合同负债是新收入准则,预收账款是旧准则。 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7938 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Christina
发钱吗?还是实物 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
发票上开具的税率都是多少 查看全部回复
浏览:7937 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
可以计入费用 查看全部回复
答疑老师:许老师
金额未超过5000的话可以计入成本或者费用 查看全部回复
答疑老师:清岚
需要股东代开发票 查看全部回复
浏览:7936 0赞 0评论 收藏
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
您好,预收账款有余额的要先查找原因,然后再处理 查看全部回复
答疑老师:杜老师
可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,无票收入 借:现金等 dai:主营业务收入等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
答疑老师:甘老师
事业单位社会保险核算的会计分录为:1、计提时,借:事业支出-基本支出-工资,dai:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保(个人部分);2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,dai:银行存款;3、代缴社保时,借:应付职工薪酬-社保(个人部分)业务活动费用(这是缴纳的社保单位部分),dai:银行存款 查看全部回复
浏览:7935 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
答疑老师:小小
冲减原来的报销那笔分录多余的部分 查看全部回复
合法的支出,没有限额,转多少都可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你跟公司啥关系? 查看全部回复
管理费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
浏览:7934 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载