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老师,我们这个月来了一张进项票,本月不认证不抵扣,要做账吗?怎么做?#商业#
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如何区分哪些是个人缴纳部分哪些是公司缴纳部分#其他行业#
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请问,如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误,全都做负数分录,因为给员工交社保的本来分录是借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款,所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数,又全都按原来的数做了正数,只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现,管理费用的总分类账出现了大量借方红字,这个是正常现象吗?#商业#
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协会开出项目服务费 这笔收入 , 我想知道分录要怎么填写 申报的时候需要缴税嘛#服务业#
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