正在加载...2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢#商业#
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我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
如何计提党建经费,怎么做账?#商业#
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我们公司小规模纳税人,员工从公司借了5000元备用金,一个是买了办公用品2000元,剩下的3000元拿去支付了物业电梯卡押金,这个押金到时候会退回来给这个员工的,那现在员工写报销单回来报账相当于还这笔钱了我该怎么入账呢?#服务业#
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楼盘封顶红包和开工红包计什么会计科目?#建筑工程#
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