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答疑老师:杨老师
内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
看你的成本是不是核算正确,另外一个就是对比价格是否定价过低 查看全部回复
答疑老师:高老师
开具发票的? 查看全部回复
支付的租金可以计入其他业务成本(如果不是主营),收到的租金计入其他业务收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
只结转这个项目有关的成本 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
答疑老师:谭老师
转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
不同的软件对账都是不一样的 查看全部回复
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
购买的网络税筹课程是为了员工提升相关技能用的么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
银行存款日记账登记, (1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。 (3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。 (4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。 (5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。 (7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。 (8)每月月末必须按规定结账。 查看全部回复
可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们如果有合同约定,是合理的 查看全部回复
没有什么影响 查看全部回复
19年对公付了挂的其他应收款吗? 查看全部回复
答疑老师:易老师
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
不能 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
表达能力有待提高 查看全部回复
答疑老师:venus老师
固定资产,需要计提折旧 查看全部回复
公众号:会计宝
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