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答疑老师:秦枫老师
两个公司挂往来 员工合同在哪家签订的在哪家做工资 查看全部回复
问答已结束!
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同学你好 正常是按照工资总额2%计提 但是很多企业没有成立工会 税务局只要求 按照工资总额的千分之8缴纳到税务局 所以一般按照千分之8计提缴纳 查看全部回复
答疑老师:而已老师
让法人再转到公司 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
答疑老师:许老师
暂估入库的成本,汇算清缴时未取得发票,不得税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
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7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
答疑老师:杨老师
有偿的需要发票 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
跨年的要做调整 查看全部回复
可以暂估成本 查看全部回复
答疑老师:木言
根据配比原则有收入才能结转成本的,这个应该是还没有收入所以不结转 查看全部回复
答疑老师:Yan
两种方式,可以预先先扣,也可以申报了下个月支付工资时扣,那个月扣在那个月的账上反映 查看全部回复
答疑老师:小小
是的 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
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码头的设计吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
冲减管理费用 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
增值税本身属于价外税,记账时就应该价税分离,与税率、发票种类没有关系。 查看全部回复
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以计入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:patience
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
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