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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:COCO老师
多交的钱,税局给退吗 查看全部回复
需要 查看全部回复
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
你好,是账实不符吗?是实际有库存,账上没有数据对吗? 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
你好,是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
现在没有了,取消进项税额抵扣期限的规定了 查看全部回复
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
答疑老师:易老师
没太明白是想按照50万盈利缴税吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
金额不大的直接进管理费用 查看全部回复
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
税36.91作进项 查看全部回复
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