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我有一笔需要支付出去的资料编制服务费,但是现在这笔费用暂时并没有支付给对方,在我们的业务往来中,对方有需要支付给我的费用就从这笔服务费当中抵扣,这样的情况应该怎么做账,怎么做分录#其他行业#
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老师,如果去年没有计提汇算清缴退税,现在收到退税款,如何做会计分录?谢谢!#房地产#
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9月餐费支付了47423,实际收到专票金额49324.7,怎么做账#餐饮酒店#
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