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借:应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷: 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去(58.24),没有从中扣除和分出明细做凭证,已结账,请问怎么冲减?#工业制造#
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我们买材料已经累计付款5200元,后面供应商给我们陆续开的发票有5199.2元,对于这0.8的差额供应商后续不会再补,做的是neizhang ,想要把这0.8元的差额冲销掉,该如何做分录呢?之前做的分录是: 借:工程施工-材料 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 对于0.8的差额该如何冲销呢?怎么做分录?老师麻烦回复的详细点!#其他行业#
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借:管理费用 贷:银行存款, 现在要红冲,可以直接 借:管理费用(红字) 借:预付账款吗? 还是必须 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字) 借:预付账款 贷:银行存款#高新企业#
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