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是这样的情况,2022年7月补缴了社保,当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元,后来又说要扣546.42元,7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用,然后我把这笔钱算在9月工资表里去了,9月做账按的是社保局扣款的金额来做的,导致7月、9月工资计提数据不一样,我找了好久,才发现是在社保个人部分这里出现了问题,那我现在应该要怎么搞啊?怎么冲啊?#服务业#
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我这边要支付给工厂一笔红包费,就是工厂生产产品工人的加班费,这部分的费用在对方给我订单的时候要加到订单里面,我订单里面就按照产品写,然后备注一下这笔费用,但是开票的时候怎么开?如果开产品的话产品需要按照实际入库的,就是不知道怎么处理?#工业制造#
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公司中标了一个修渠的项目,甲方拨付给了30%的工程款作为进场费,甲方不让开票说让工程结束后一起开票,公司收的进项票已经认证,请问老师增值税怎么申报呀?用作成无票收入吗#其他行业#
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在代理记账机构让财务做账,发现从未做过银行回单,就是往来款项,如何解决?能在以后每个月去做一部分银行回单吗?还是要从建账的第一个月开始从新补账呢?怎样合理,税务上说得过去吗?#服务业#
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你好老师,我是购买方,2021年2月份收到一张采购发票,也认证完了,3月份发现发票有错误,供应商又在3月份重新开了一张专票,我也认证了,对方把2月份的搓鱼子专票红冲了,我当时没做进项税转出,现在自己查出来这种情况了,应该怎么办,会有滞纳金吗? #商业#
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我公司2015年帮别人进口了商品空气,对方自己支付了关税和进口货款,我公司仅仅凭借关税,增值税单据入账,借 库存商品,贷 应付账款,实际货物我们公司也未入库,现因为多年挂账,我公司想做坏账处理,请问该怎么操作,所得税汇算清缴如何申报,或者我直接将之前的账务冲平,是否可行,请问有什么稳妥的处理方式?#商业#
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今年才开具去年的租赁发票,租赁合同是今年才签的,那这笔收入应该如何做账?#工业制造#
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