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答疑老师:高老师
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
如果是费用化支出,借 研发支出-费用化-其他费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 无偿赠送产品需要视同销售 查看全部回复
工资总额 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
答疑老师:小智
电卡 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小黑
管理费用开办费 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应交税费一应交增值税一预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,需要一个店铺做一套账的 查看全部回复
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议让老板转过来,备注学费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①借:管理费用 dai:应付职工薪酬;②借:应付职工薪酬 dai:其他应付款;③借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
原来已经凭回单做帐了,现在只是取得发票? 查看全部回复
付给丙,丙开票 查看全部回复
公司员工聚餐是吗? 查看全部回复
答疑老师:木言
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
答疑老师:易老师
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
公众号:会计宝
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