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答疑老师:王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
答疑老师:Yan
先记入“待处理财产损溢”科目,待审批后根据情况结转,如与个人债任有关的,借 其他应收款 dai 待处理财产损益,如过期报废 借 营业外支出 dai 待处理财产损溢 如果是一般纳税人,因管理不善造成的报废 进项税额需要转出 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
具体是什么科目呢 查看全部回复
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您好,您说的生产税净额指的什么? 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
您好,金额多少? 查看全部回复
答疑老师:归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
你们是酒店方是吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收到财政拨付专款时: 借:银行存款-**行, dai:专项应付款, 将专项或特定用途的拨款用于工程项目时, 借:在建工程等科目, dai:银行存款等科目等; 工程项目完成时, 借:专项应付款, dai:资本公积-拨款转入(假设该项目没余款)。 查看全部回复
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记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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建议是公对公转账 查看全部回复
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放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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