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答疑老师:夏老师
都属于服务业,帐务处理基本相同 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
借,银行存款 dai,其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.转入固定资产清理 借:固定资产清理(提完折旧后的净残值,如无净残值那这里就是0) 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 2.出售固定资产 借:银行存款 dai:固定资产清理 3.结转清理 借:营业外收入 dai:固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
研发费用和研究费用是一个科目,都需要计入研发支出. 查看全部回复
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您好,计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照资产清理处理 查看全部回复
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可以记到周转材料 查看全部回复
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销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
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记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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答疑老师:wam
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
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利润=收入-成本-费用 查看全部回复
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答疑老师:归老师
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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报废在建工程 借:固定资产清理 dai:在建工程 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 清理收入和账面价值的差额计入资产处置损益 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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