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答疑老师:安叔老师
开票人尽量用人名 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Amy老师
预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 查看全部回复
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答疑老师:易老师
看你们单位核定的工会经费缴纳信息 查看全部回复
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应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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就是说12月全额缴税了,预缴的一直没递减过税款是吧,如果是的就可以 查看全部回复
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答疑老师:木言
如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
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去税务局缴销即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般项目9个点 查看全部回复
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看是一般纳税人还是小规模了,如果对方是小规模可以开1或3,如果是一般纳税人要开6,开票内容为服务费?鉴证咨询服务 查看全部回复
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需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
按实际发生金额75%加计扣除 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
有显示有退税吗 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:高老师
符合条件的小型微利企业,所得税的税率一般为20% 查看全部回复
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滞纳金属于价外费用,一并按照销售额开票 查看全部回复
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如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Yan
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
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公众号:会计宝
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