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答疑老师:云峰老师
同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
稍等,帮你看下退税步骤 查看全部回复
答疑老师:清岚
你是要报哪一个税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
在发票管理平台,直接选择点“勾选不抵扣” 查看全部回复
答疑老师:高老师
按经营租赁 税收分类编码:3040502020199 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学在全年一次性奖金申报 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,免税的只能开普票 查看全部回复
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如果有销售收入或采购,需要按买卖合同申报印花税 查看全部回复
对的 查看全部回复
答疑老师:patience
完税凭证是销项税总额是100.01是预缴了增值税100.01 么 查看全部回复
在汇算清缴的“期间费用明细表”里分别填在销售费用下的业务招待费、管理费用下的业务招待费,按照招待费总额的60%和营业收入的0.5%孰低扣除 查看全部回复
答疑老师:刘老师
可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
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答疑老师:许老师
具体是什么问题呢,同学 查看全部回复
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稍等,我看下 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果没有其他扣除的话,按照3%的扣除,现在个税是累计60000的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
开具增值税发票资料,所有信息都要填写完整 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
可以的 查看全部回复
答疑老师:木言
需要季报,可以零申报 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
公众号:会计宝
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