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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
答疑老师:杨老师
??????? 根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)第一条规定,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧 查看全部回复
答疑老师:甘老师
电子税务局-税费申报及缴纳-点消费税及附加税申报表,进入填写就好 查看全部回复
答疑老师:patience
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是要申报还是缴税款? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
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答疑老师:许老师
各扣各的,汇算清缴时合并 查看全部回复
答疑老师:小小
属于加工行业吧 查看全部回复
答疑老师:木言
去税局更正报表,办理退税 查看全部回复
印花税是计入应交税费-印花税 查看全部回复
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一般是发在电子邮箱 查看全部回复
答疑老师:高老师
有注册的公司就行 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,个税也是需要补报的 查看全部回复
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你好,只要是真实发生的,你就可以抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
合同金额 查看全部回复
一般返利都是相当于价格的折让,就开销售商品的价格负数发票 查看全部回复
可以选总额含税价开具,会自动出来税额和不含税额 查看全部回复
预缴的税费包含哪些税呢 查看全部回复
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