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老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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这个图片描述的是消费税,但是润滑油不是1.52元/升吗#其他行业#
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老师,我方设备制造业,给一家客户设备系统改造更新,不能开建筑服务方面的发票,平时开行车系统是因为构成一套设备内东西,所以开具为农业机械9%的税率,但是这次销售还是签订成行车系统,实际上就是一些外购的材料和一些自制的配件,我是开具成外购材料和自制配件,还是开具4套农业机械*喂料行车更新改造部件呢#工业制造#
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老师,我想问一下资产计税基础这一行包含不包含没票的固定资产?#其他行业#
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