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答疑老师:安叔老师
查询统计 -单位申报记录查询 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、用于招待的不可以,用于生产的可以抵扣 2、必须用公户。否则认为不真实 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个样品是单独报关的吗,有其他的商品吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好 查看全部回复
劳务报酬所得属于综合所得范围,如果没有经营所得税或经营所得没有扣除6万的费用的话,到汇算时可以扣除6万的费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
按照实际发放的工资申报,可以不用管所属期 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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公司销售二手车要申报增值税的 查看全部回复
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老师报税有这个提示是代表我上期有留底嘛,是的 查看全部回复
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支付邮箱什么专票呢 查看全部回复
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你好同学,如果对方是个人。并且是实务的需要按偶然所得代扣代缴 查看全部回复
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公司给客户开发票时可以开财务服务或者咨询费不呢?只要是真实的业务,可以开具的 查看全部回复
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如果汇算清缴前这个发票还未收到,汇算清缴需要把这笔费用调减即可, 查看全部回复
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哦,您的意思是原本应该记入到成本的,确计入到应交税费应交增值税进项税额里面了是吧? 查看全部回复
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收入,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
答疑老师:COCO老师
可参考 医美服务 查看全部回复
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你好,因为工资没有发放,所以正常零申报就行 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
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同学你好:30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
公众号:会计宝
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