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答疑老师:哈哈老师
您好,当月不认证 留作后面的月份认证也是可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
您好,只要是公司还是在正常营业,就不能暂停申报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,具体什么税务问题 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以更正申报 查看全部回复
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您好,没有开票就是按照未开票收入来申报 查看全部回复
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答疑老师:许老师
个体工商户吗 查看全部回复
需要按照具体商品名称开具 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票虽未入账,但是勾选认证了 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
在电子税务局里按要求填写相应的表格,表格填完以后,检测风险,无风险提示申报即可。如有风险提示核实,修改后申报 查看全部回复
您好,核定征收一般就是根据核定好的金额直接缴税就成 查看全部回复
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取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
答疑老师:李可可
是填报什么 查看全部回复
您好,有的,等于是员工的收入少报了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
答疑老师:高老师
适用比例税率20% 查看全部回复
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对的,没错的是这个期限 查看全部回复
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是个人挂靠公司吗 查看全部回复
能开哪种类型的票?只要是真实的业务往来,都可以开具发票 查看全部回复
7000*(1-20%)*20% 查看全部回复
公众号:会计宝
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