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答疑老师:杨老师
不需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
通过登报进行申明作废处理,然后拿到报纸到税务局去办理相关手续 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
答疑老师:清岚
商业折扣是给客户打完折以后的金额,以实际销售的不含税金额计税 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,年终奖并入综合所得的计税方式和工资一样,应纳税额=(年收入-减除费用-附加扣除-专项附加扣除-其他扣除)×税率-速算扣除数 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
答疑老师:mila老师
您是什么业务的印花税 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,不可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果你是想问涉税问题,请重新描述 查看全部回复
可以退到原来网点公司的法人或股东卡上 查看全部回复
是的 查看全部回复
税收编码和开票内容不一致 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们是二手车经销商么 查看全部回复
答疑老师:木言
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
你可以咨询一下专管员,这个税目和你们实际的业务存在差异 查看全部回复
答疑老师:Summer
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
公众号:会计宝
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