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答疑老师:杨老师
开红票是对应原来蓝票开的,原来蓝票是含税10000.对应的红票开的就应该是含税10000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
是哪一个呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们与物流公司签订合同,税点你们自己承担,如果你们承担3%对方开具的是9%的发票,肯定是3%好,如果你们承担3%对方开具3%的发票,而且这3%可以正常抵扣就按照3%,因为这个款是你们先支出后期才能抵扣的,如果你们承担3%对方开具的是普通发票建议你们签订9%且让对方开具专用发票 查看全部回复
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你好,这个是你报税的提示吗? 查看全部回复
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建议退回去要求重开 查看全部回复
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随餐一起消费的,一起开餐饮费发票即可 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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收入没超45万,填在小微企业免税销售额那里,超45万放其他免税销售额 查看全部回复
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这个是增值税电子专票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是小规模适用3%增值税税率的免征增值税,如果盈利可能会交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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有税款没有? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好需要报税的。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们公司开票限额是多少呢? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
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百万票含100万 查看全部回复
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你好这个应该是怀疑你虚开发票 。 你去核对你之前为什么进销不符合了。 先去查发票 在看怎么处理 查看全部回复
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看下你的发票开票时间锁死在10月25日美元 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照商品大类种类开票 查看全部回复
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