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答疑老师:莹老师
对方要求一定要写上吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
答疑老师:许老师
免税时候有税收优惠政策 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
千川投放是一个推广平台,应该计入销售费用-推广费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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答疑老师:清岚
利息是什么利息? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
要 查看全部回复
涂料*涂料就可以 查看全部回复
答疑老师:patience
需要 查看全部回复
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选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
答疑老师:wam
免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
开票的时候拿来用就行 查看全部回复
如果是真实的业务,也符合开票条件,您后续可以签订一个补充合同,至于发票金额按照实际业务开具就可以,第三方出具的审定表可以根据你们内部的情况决定。 查看全部回复
你下期可以认证 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,就是销售是负数,这种情况你要去大厅申报,负数申报比对不能通过。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是小规模原3%税率的免税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
不能作废,只能红冲 查看全部回复
答疑老师:Lucky
需要报完税 才能开票 查看全部回复
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对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
公众号:会计宝
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