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答疑老师:清岚
最好由分公司开票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
可以的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
个人代开建筑服务发票一般个税有核定征收,其他的税种不会 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
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答疑老师:孙老师
为什么要开1%呢? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
附加税不变的 查看全部回复
个体户是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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答疑老师:patience
不能,纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进"现代服务-商务辅助服务",不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定.按照现行进项税抵扣的有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小规模纳税人适用 查看全部回复
答疑老师:高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
差额征税的意思就是针对收入减去支出的差额部分征收增值税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
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有真实业务的就可以 查看全部回复
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
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不能计算抵扣 查看全部回复
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:甘老师
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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