正在加载...增值税申报的问题,我这是小规模,税率按照1%开的,第四季度普票开票实际销售金额59405.94,实际销售税额是594.06;专票开具销售金额101990.1,税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对,第一次填#房地产#
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你好,增值税税负是3%,那这个月要交的增值税是不是就是这个月的销售额乘以税负 #工业制造#
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一般纳税人,销售合同 货物13%和服务费6%的占比为多少为正常#其他行业#
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之前的进项发票是 软件*日志审计系统 -1202 现在的进项是 信息安全产品*日志审计系统 -1202 ,但是我们一直给下级渠道开的是软件*日志审计系统 -1202,这样可以吗#房地产#
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