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答疑老师:哈哈老师
如果丢失了,可以让对方提供盖发票章的复印件做账认证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以,不影响 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
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纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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答疑老师:木言
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你对照这个流程再试试,如果不行,那可能就是系统的问题,可以打客服问问 查看全部回复
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开票当月预缴 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:小小
可以开发票,开普通发票 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
建筑施工一般纳税人发票是9%的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是免税的不可以开专票 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以的 查看全部回复
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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dai款利息不能抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
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答疑老师:石老师
你好, 个人销售使用过的设备 可以到税局代开发票, 免征增值税,但是要按财产转让所得缴纳个税 查看全部回复
是原来的发票有问题么 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
销售货物? 查看全部回复
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