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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,开具发票要依据实际业务,15万是其中的一部分呢还是全部? 查看全部回复
几月的发票? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
您有什么问题吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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没票的交税 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:wam
建议重开 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
答疑老师:云峰老师
同学你好,属于服务的。亲 查看全部回复
答疑老师:许老师
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
查到什么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
货物是你们弄丢了,应该重新给客户发货,不用红冲 查看全部回复
答疑老师:李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
进增值税发票综合服务平台 查看全部回复
答疑老师:孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
应交税费负数 证明多交税款 不知道你是那个税种多缴纳了 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般纳税人买进再卖出,进项税额为什么要转出?购买固定资的时候正常抵扣就可以 查看全部回复
答疑老师:patience
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
公众号:会计宝
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