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答疑老师:Annina老师
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Yan
已经开具了发票,税是定了的,可以考虑根据政策做税收筹划 查看全部回复
答疑老师:李可可
按实际的开具 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不行 查看全部回复
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答疑老师:许老师
国外客户一般不用国内的增值税发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
最后一张发票选择含税,含税金额输入62376.35 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
据实申报 查看全部回复
答疑老师:归老师
少了么 ? 先跟之前的业务人员沟通下 看看是全联次丢失还是只丢了一联 查看全部回复
答疑老师:易老师
开票金额的9个点计算抵扣 查看全部回复
答疑老师:小小
可以 查看全部回复
答疑老师:而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
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是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
您是代开预缴了吗、 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不是你自己申报的吗?申报状态是已申报的不用在申报了,为申报的要进去申报 查看全部回复
普票不含税销售额+无票收入不含税销售额 查看全部回复
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答疑老师:patience
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
建筑服务公司一般是9,小规模是3% 查看全部回复
异地项目和预收款需要预缴增值税。 查看全部回复
公众号:会计宝
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