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答疑老师:王苗苗老师
生产型还是外贸型 查看全部回复
问答已结束!
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如果是真实的支出,可以按支出凭据入账 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
在你申报增值税前认证都可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
只要不是用于免税项目,简易计税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:小智
对外捐赠商品,按照视同销售 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
小规模还是一般 查看全部回复
建议分开开 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
设计费大类是现代服务 查看全部回复
(1)梳理出没有进项票的项目。 如前所述,是采购材料没票,还是员工差旅没票,亦或是劳务费用没票。按照缺票的重点次序,做出统计。 (2)制定相关政策,采取措施。 针对缺票的项目,分别采取相关的措施,制定相关的政策。 比如,是因为供应商的原因。那么考虑能否更换供应商,或者与现有供应商重新谈判开票的价格,特殊情况下可以对供应商进行重新布局。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以啊,只要业务真实发生就行 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好, 税收名称:润滑油 税收编码:10701010701 查看全部回复
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分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不对 查看全部回复
答疑老师:patience
待认证就是发票还没有认证,不能抵减增值税。认证后才可以抵减增值税。 查看全部回复
可以,不过建议选择不一样的名字 查看全部回复
答疑老师:而已老师
先上报汇总,再报税,然后清卡 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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销售合同没有执行,没有实际应税业务发生,该违约金不征收增值税。 查看全部回复
原则上是不可以用的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不含税 查看全部回复
公众号:会计宝
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