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答疑老师:哈哈老师
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
第一:根据财税〔2016〕36号文第十四条针对视同销售服务的范围规定,自然人无偿提供服务没有被列为视同销售的范围,因此,自然人无偿借给企业资金使用的借dai行为,不属于视同销售的“dai款服务”,不征收增值税。所以企业和个人是没有纳税行为的。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个名称太笼统,不行的,建议写具体 查看全部回复
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答疑老师:patience
按1%征收率 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不可以,要开明细 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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本月税务登记的,下个月再申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
给对方收据,不算开发票,只能算是一种收款凭证 查看全部回复
答疑老师:官方回复
您好!通过用户名(社会信用代码或纳税人识别号)或税控设备登录后,系统会出现办税人员选择界面,需要通过办税人员二次验证(实名认证或验自然人登录密码)后才可登录电子税务局办理涉税事项。停止在用户名登录中使用手机号登录(部分地区暂停)。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
您好,这种情况严格来说是不可以的。 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
答疑老师:而已老师
上个月是临时的,还是固定增量 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
税收编码: 10801270101 查看全部回复
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‘’广播影视服务‘’视频制作费304070103,仅供参考 查看全部回复
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一般纳税人增值税11%,小规模纳税人3%(4月1日免征) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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