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答疑老师:patience
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果购买方已经抵扣了,需要购买方申请红字发票信息表,然后销售方再开红字发票。如果购买方未抵扣,销售方申请红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以临时开具的 查看全部回复
小规模纳税人是填写完增值税税申报表后,填附加税的表自动生成减征的,代码应该是其他 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是增值税月度申报么 查看全部回复
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答疑老师:小小
我们是开票的企业吗 查看全部回复
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
销售方 查看全部回复
答疑老师:杨老师
基本合理吧,这个事情是没有规定的。但是你们的供应商这么说,还是比较合理的,他多要的1%可能是附加税 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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是检测车辆有没有问题么 查看全部回复
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不能 查看全部回复
公司是一般纳税人么,如果是一般纳税人,公司交房租的钱能开专票就开专票 查看全部回复
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增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
你好,不需要退回。 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要去税务局增加税种认定 查看全部回复
答疑老师:归老师
之前没转过的话 可以转 查看全部回复
公众号:会计宝
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