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答疑老师:王苗苗老师
不可以,业务名称不符 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
符合税法规定的可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:patience
可以正常开票,然后之前做的无票收入冲掉,按票面重新入账 查看全部回复
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同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务 查看全部回复
要填的,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:高老师
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你好,什么问题 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是哪一个呢? 查看全部回复
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
光看表看不出来,把科目余额表也发给我吧 查看全部回复
1% 查看全部回复
自产的农产品是免税的 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
答疑老师:黄仁淇
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
严格的话,是需要重开的,发票必须据实开具 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
没问题,前面还有大写金额,可以使用 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
你第25栏是什么 查看全部回复
公众号:会计宝
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