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答疑老师:王苗苗老师
公司是销售方还是购买方 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
没有了 查看全部回复
答疑老师:patience
开票是按实际发生的业务来开具的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
红色一般是填报错误提示 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
图示正数发票51,负数发票1张,是有什么问题 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
没问题,前面还有大写金额,可以使用 查看全部回复
是异地提供了建筑服务预缴了增值税么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况只能是开免税的了,填写在免税栏次里面,等这个月把免税的红冲 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你减免税明细表是不是没有填减免的那两个点的税 查看全部回复
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
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按实际收到款开票就行了 查看全部回复
答疑老师:席俊义
这个是小规模纳税人适用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
增值税是季度申报吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,进项=销项-应交增值税,可以算出来查的进项票 查看全部回复
您好,您的意思是要做进项税额转出是吗 查看全部回复
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是指个税手续费吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
公众号:会计宝
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