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答疑老师:厚积薄发
84000开的专票,2%的部分要写减免 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,只要公司有业务,产生收入成本就要缴纳增值税哦 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第二张图,本期实际抵减额没填 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照含税价的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
看合同,合同没有约定单价吗? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额征税 查看全部回复
同学你好,进项=销项-应交增值税,可以算出来查的进项票 查看全部回复
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酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
只租车13%,连人带车一起租9% 查看全部回复
等服务完成 查看全部回复
抵什么 查看全部回复
答疑老师:李可可
勾选认证的时候是全额勾选的 查看全部回复
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个人可以申请代开发票的 查看全部回复
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一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
答疑老师:patience
是跳到了第12栏其他免税销售额么,减免税表需要填写 查看全部回复
答疑老师:小小
增值税申报按正常申报就可以的 查看全部回复
一般发生应税项目是需要开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
2022年4月1日到12月31日小规模3%征收率的应税收入,免征增值税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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