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答疑老师:甘老师
计算留抵税额时: 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税后: 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
房地产开发企业吗? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
库存只有数量没有金额的原因是? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应付账款是dai方表示多付的账款,应收如果是同一家单位才可以互冲 查看全部回复
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增值税没有计提这个说法。通常都叫做结转本月增值税 查看全部回复
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计入合同履约成本-工程施工-人工费 查看全部回复
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答疑老师:patience
缴纳时 先计提 借 管理费用等-社保(公司部分) dai应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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搅拌车是租的么,可以直接计入营业成本 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你是指去年账务做错了吗? 查看全部回复
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这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
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没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
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卖产品的时候肯定不算加的水 查看全部回复
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工资是当月的当月计提,个税在缴纳的时候 借 其他应付款-代扣代缴个税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正确的你要做什么科目? 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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费用 查看全部回复
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需要发给员工吗 查看全部回复
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招待客户吃饭打车发生的费用算作业务招待费,员工聚餐的过程当中发生的打车费用算作福利费 查看全部回复
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多的一顿是之前的库存吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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