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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
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答疑老师:甘老师
专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
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借:应付票据-银行承兑汇票, dai:银行存款或其他货币资金-银行承兑汇票。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
建设期发生的检测服务费还未真正形成无形资产 查看全部回复
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一般计入管理费用-会务费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
付款时 借应付帐款等 dai银行存款29929.6 收到发票根据发票信息 借成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付帐款28929.6 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税?(待抵扣进项税) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲减之前的应收账款,剩下的计入营业外支出 查看全部回复
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购入时: 借:固定资产 dai:应交税费——应交车辆购置税 银行存款 (2)上交税款时: 借:应交税费——应交车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
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买入价则是银行买入外币现钞时的牌价 查看全部回复
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政府会计中,用实有资金购买固定资产怎样做分录 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,六月份如果需要补发五月份的话,那就发两个月的,个人代扣注意要扣五六两个月的社保公积金。 查看全部回复
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合规合法 查看全部回复
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进管理费用,应该取得发票,否则无法税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
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一般先粘贴发票再粘贴报销单,最后由出纳粘贴银行回单 查看全部回复
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小规模吗? 查看全部回复
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