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答疑老师:杨老师.
原则上是不可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王佳丽
小规模未达起征点增值税减免吗 查看全部回复
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没有影响 查看全部回复
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答疑老师:木言
直接支付做现金支付,跟正常还款一样的流程,其他方式还也是老板的钱还的呀,这笔支付给老板,一定填现金支付单, 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思是不是委托加工了,改成销售了 查看全部回复
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法人往对公户存钱17000元,借 银行存款 17000 dai 其他应付款-法人 17000 查看全部回复
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六月份工资计提错了,账上可以更正的 查看全部回复
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手续费可以计入管理费用或者其他费用,利息其他收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
看公司制度领导意愿呀,一般这个大多不报销 查看全部回复
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1你们购买销售了汽车,不管是否涉及收付款,都正常入账;没有付款挂在应付账款; 2可以在库存商品下设二级明细或者做辅助核算; 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
材料成本差异,如果公司采用的是计划成本法,就会存在计划成本与实际成本的差异 查看全部回复
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上月付款时: 借:预付账款 dai:银行存款 本月收到发票时: 借:相关成本费用等科目 dai:预付账款 查看全部回复
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开始计入管理费用了 想调整到成本吗 查看全部回复
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如果税务要报亏损的话,建议账也同步填整,发票没来可以做暂估费用 查看全部回复
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意思是你们提供代加工服务 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
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这种情况需要及时进行调整和处理。首先,您需要明确多增的零点多的销项具体数额以及对应的业务和凭证。 对于账面与税务不符的情况,您可能需要编制调整凭证来纠正错误。比如,如果多增的销项需要冲回,可能的调整分录是:借:应交税费 - 销项税额(红字) dai:相关科目(例如应收账款等,具体根据业务情况确定) 同时,对于之前的账务流程中涉及的结转分录,需要重新评估其准确性,并根据调整后的销项税额重新计算应交税费 - 转出未交增值税和未交增值税的金额。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,具体什么问题 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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先把多计提的折旧冲回,然后再做处理分录就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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