登录/注册
答疑老师:杨老师
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4391 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
浏览:3009 0赞 0评论 收藏
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
浏览:2573 0赞 0评论 收藏
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
浏览:4982 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
浏览:2974 0赞 0评论 收藏
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
浏览:1811 0赞 0评论 收藏
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
浏览:2279 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
浏览:2854 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
浏览:2313 0赞 0评论 收藏
单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
浏览:2019 0赞 0评论 收藏
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
浏览:2141 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
浏览:2370 0赞 0评论 收藏
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
浏览:3555 0赞 0评论 收藏
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
浏览:1857 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
你们是公司还是村委? 查看全部回复
浏览:3208 0赞 0评论 收藏
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
浏览:2865 0赞 0评论 收藏
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
浏览:2237 0赞 0评论 收藏
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
浏览:2679 0赞 0评论 收藏
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
浏览:3293 0赞 0评论 收藏
答疑老师:周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
浏览:3292 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载